

老師,如果盤盈了一項(xiàng)固定資產(chǎn),月末怎么轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)呢,能不能幫忙寫個(gè)帶數(shù)字的分錄啊
答: 你好,盤盈固定資產(chǎn)當(dāng)前期差錯(cuò)處理
老師,請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題,是不是每年年末。都要將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)如果盈利借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)如果未盈利借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 這個(gè)是在12月份去結(jié)轉(zhuǎn),還是次年的1月份去結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 您好,是在12月結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師如果是盈利,那就是借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),結(jié)轉(zhuǎn)了之后呢,這個(gè)未分配利潤(rùn)該怎么處理?
答: 你好 先計(jì)提盈余公積 然后分紅




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wyj 追問(wèn)
2018-12-01 12:09
莊老師 解答
2018-12-01 12:13
wyj 追問(wèn)
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2018-12-01 12:16
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2018-12-01 12:17