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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-12-10 09:46

您好!這個可以不用結轉的了

學習 追問

2018-12-10 09:49

那到時不是有余額了嗎

學習 追問

2018-12-10 09:51

應該怎么做呢

宋生老師 解答

2018-12-10 09:51

您好!是的。這個可以有余額的

學習 追問

2018-12-10 10:06

是不是金額能抵扣時借應交稅費一一應交增值稅一一減免稅,如果金額不夠抵扣,這張憑證不做

宋生老師 解答

2018-12-10 10:08

您好!是的。沒抵扣的時候不做。

學習 追問

2018-12-10 10:11

那附表四沒抵扣時填不填,還是只填本期數

宋生老師 解答

2018-12-10 10:12

您好!建議你先不要填。如果你填了,又不抵扣,就不要填本期實際抵扣金額。

學習 追問

2018-12-10 11:03

老師,您看我寫得對不

減免稅如何處理,不知道了

下月銀行應扣稅800--480=320

宋生老師 解答

2018-12-10 11:05

你好!實際上減免稅額的應該是借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸營業外收入-稅收減免。

學習 追問

2018-12-10 11:16

不是借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸  管理費用  。

學習 追問

2018-12-10 11:17

稅控盤的分錄  借管理費用 貸銀行存款    借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸  管理費用嗎

宋生老師 解答

2018-12-10 11:33

您好!可以貸管理費用,也可以貸營業外收入。

學習 追問

2018-12-10 12:07

交納時,我做的分錄對嗎

宋生老師 解答

2018-12-10 15:39

你好!對的,最后就這樣就可以了

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相關問題討論
同學你好 對的 是這樣的
2023-02-08 11:47:42
您好!這個可以不用結轉的了
2018-12-10 09:46:32
企業購買金稅盤等設備的時候,先計入到管理費用科目,其分錄為。 借:管理費用—辦公費。 貸:銀行存款等。 根據相關政策,企業購買的稅控設備及服務費可以全額抵扣,其抵扣時候的分錄為。 借:應交稅費—應交增值稅—減免稅額。 貸:管理費用—辦公費。
2022-03-25 10:50:37
您好 年末的時候增值稅下三級科目要結平 跟您結平進項稅額一樣的賬務處理
2020-06-13 07:01:57
你好;? ?一般納稅人月末需要結轉的; 轉未交增值稅借方去? ?
2022-06-24 09:02:56
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