

老師,想問下稅控盤抵減增值稅,我之前做了一筆,借,應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸,管理費用 月末結轉時,是借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)嗎
答: 同學你好 對的 是這樣的
老師,稅控盤應交稅費一一應交增值稅一一減免稅 是不是也需轉到末轉出增值稅里
答: 您好!這個可以不用結轉的了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
稅控盤抵減增值稅時會計分錄為借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用紅字,那借方的減免稅款不是一直在了啊
答: 您好 年末的時候增值稅下三級科目要結平 跟您結平進項稅額一樣的賬務處理









粵公網安備 44030502000945號



學習 追問
2018-12-10 09:49
學習 追問
2018-12-10 09:51
宋生老師 解答
2018-12-10 09:51
學習 追問
2018-12-10 10:06
宋生老師 解答
2018-12-10 10:08
學習 追問
2018-12-10 10:11
宋生老師 解答
2018-12-10 10:12
學習 追問
2018-12-10 11:03
宋生老師 解答
2018-12-10 11:05
學習 追問
2018-12-10 11:16
學習 追問
2018-12-10 11:17
宋生老師 解答
2018-12-10 11:33
學習 追問
2018-12-10 12:07
宋生老師 解答
2018-12-10 15:39