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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-12-20 09:57

你發(fā)放的時候,做發(fā)放的憑證,
退回來,就沖減發(fā)放的憑證

2333333 追問

2018-12-20 10:03

發(fā)放的時候借應(yīng)付職工薪酬   貸銀行存款     退回借應(yīng)付職工薪酬    紅字    貸庫存現(xiàn)金嗎

辜老師 解答

2018-12-20 10:05

退回來的是現(xiàn)金的話,借:應(yīng)付職工薪酬 紅字   借:庫存現(xiàn)金

2333333 追問

2018-12-20 10:08

本來是要發(fā)給的工資,但是員工不要屬于營業(yè)外收入嗎

辜老師 解答

2018-12-20 10:08

為什么員工不要呢,如果不承擔(dān)這個工資費用,可以不用計提這個工資費用的

2333333 追問

2018-12-20 10:13

因為他是老板的兄弟,不要老板的錢
可是8月份 已經(jīng)計提了,9月份他才把工資退回來

這樣做對嗎

辜老師 解答

2018-12-20 10:15

他退回來的工資,是退現(xiàn)金,還是退到銀行

2333333 追問

2018-12-20 10:21

退的是現(xiàn)金

辜老師 解答

2018-12-20 10:22

第一筆憑證要保留,第二筆只要做,借:應(yīng)付職工薪酬 紅字 借:庫存現(xiàn)金,就可以了,

2333333 追問

2018-12-20 10:28

不需要進營業(yè)外收入嗎

辜老師 解答

2018-12-20 10:34

不用的,因為你第一筆已經(jīng)沖減費用了

2333333 追問

2018-12-20 10:38

需要沖減多計提的工資嗎

如果按你那種分錄做的話余額就會在貸方剩下4937.5,這樣對嗎

辜老師 解答

2018-12-20 10:40

你先是,借:管理費用  -2468.75  貸:應(yīng)付職工薪酬—工資    -2468.75  
借:應(yīng)付職工薪酬  -2468.75     借:庫存現(xiàn)金  2468.75 
應(yīng)付職工薪酬借貸都是 -2468.75 ,沒有余額了的

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相關(guān)問題討論
你發(fā)放的時候,做發(fā)放的憑證, 退回來,就沖減發(fā)放的憑證
2018-12-20 09:57:22
分錄可以直接寫成借銀行存款 貸銀行存款
2019-10-11 09:52:44
那直接就是借管理費用負數(shù),同時貸銀行存款負數(shù)。
2022-01-12 11:51:43
您之前的會計分錄是怎么做的?
2023-06-03 08:46:59
你好,可以這樣處理的?
2022-11-09 09:19:16
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