

老師:廣告公司給我們開的發(fā)票開錯(cuò)了。之前他們的稅率是6%,現(xiàn)在是3%。中間的差異要怎么處理。比如之前我認(rèn)證的稅率是6%的進(jìn)項(xiàng)稅額是919元,已經(jīng)紅沖?,F(xiàn)在他們稅率較低了開的藍(lán)票是3%的進(jìn)項(xiàng)是473元。中間差異446元,這個(gè)差異要怎么做賬務(wù)處理。
答: 和你們開紅字發(fā)票了沒??
有一張發(fā)票之前我們已經(jīng)認(rèn)證過,然后8月發(fā)現(xiàn)有1分錢的差異,對(duì)方紅沖重開了一張,其實(shí)稅額是沒有變化的,也是需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理嗎,報(bào)稅的表上需要做處理嗎
答: 紅沖了就是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 在附表2天填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人,收到去年紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?我現(xiàn)在做是借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-X公司 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額-專票抵扣 對(duì)嗎?然后又收到了對(duì)方開票的藍(lán)字發(fā)票。紅字>藍(lán)字發(fā)票的金額。差額計(jì)到成本。這怎么做賬?差額特別小,直接沖減成本,不做調(diào)整差異。
答: 借:應(yīng)付賬款 ? ? 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ? ? ? ?差額調(diào)整沖成本費(fèi)用 ? ? ?




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



kemin 追問
2018-12-29 10:01
馬老師 解答
2018-12-29 10:03
kemin 追問
2018-12-29 10:04
馬老師 解答
2018-12-29 10:05