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kiwi
于2019-01-03 15:57 發布 ??2334次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-01-03 16:00
你好,稅負率=增值稅應納稅額/不含稅收入*100%
kiwi 追問
2019-01-03 16:02
項大于銷項,產生留底稅額時,稅負率應該是負數還是零?
鄒老師 解答
2019-01-03 16:03
你好,如果沒有繳納稅款,就是0 ,而不會是負數的
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計算稅負率的時候,進項大于銷項,產生留底稅額時,稅負率怎么計算?
答: 你好,稅負率=增值稅應納稅額/不含稅收入*100%
老師12月的進項稅額比銷項稅額多,請問計算本年增值稅稅負率的時候,是用本年所繳納的增值稅加上12月留抵的進項稅額一起計算嗎
答: 只用本年所繳納的增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
未知稅負率,已知進項,銷項和留底進項,怎么求稅負率和認證進項!
答: 增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額-留抵稅額=不含稅收入*稅負率=銷項稅額/稅率*稅負率。你好,通過這個公式你可以倒推稅負率
免抵退企業,外銷200萬,內銷150萬,稅負大概我們是2.5,退稅率是13,我的話按照稅負公式算出來,生產企業自營出口增值稅稅負率=(內銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額)÷(免抵退銷售額+內銷銷售額)×100%,這個公式算出來我進項大概是17.25萬元,我上個月留底是5萬左右,我這個月進項是12.25萬元左右,老師我的計算有沒有問題,我就是每個月上次的退稅還沒下來和留底混在一起,有沒有好的辦法算進項稅額,謝謝老師
討論
免抵退企業,外銷200萬,內銷150萬,稅負大概我們是2.5,退稅率是13,我的話按照稅負公式算出來,生產企業自營出口增值稅稅負率=(內銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額)÷(免抵退銷售額+內銷銷售額)×100%,這個公式算出來我進項大概是17.25萬元,我上個月留底是5萬左右,我這個月進項是12.25萬元左右,老師我的計算有沒有問題,我就是每個月上次的退稅還沒下來和留底混在一起,有沒有好的辦法算進項稅額,謝謝老師回答
進項稅額大于銷項稅產生的留底稅額要不要轉出
稅負率是什么?怎么計算稅負率?怎么勾選進項?怎么倒推進項
老師,房地產開發公司,退了部分留底進項,還余部分進項,還預交了增值稅,這樣的增值稅稅負率是怎么計算?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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kiwi 追問
2019-01-03 16:02
鄒老師 解答
2019-01-03 16:03