

我們建賬的時候把未分配利潤掛到其他應付款科目了,現在要把它放到未分配利潤科目,是這樣做分錄嗎?借:其他應付款,貸:未分配利潤
答: 你好,是需要把之前掛賬沖銷的意思嗎
老師:去年借:管理費用-暫估 5W 貸:其它他應付 5W,今年實際收到少500。這樣做分錄對嗎?借:其他應付款 50000 貸:利潤分配-未分配利潤 50000借:利潤分配-未分配利潤 45000 貸:其他應付款 45000然后,這500怎么做?
答: 同學你好 你收到的發票是多少呢 49500還是45000 到底是五百還是五千
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
未分配利潤能償還其他應付款法人的借款嗎,怎么做分錄
答: 你好,賬上有錢的才可以還款。
給股東分紅的時候啊,是不是要把賬上的利潤分配-未分配利潤科目的余額先轉到利潤分配-應付股利科目,才能做分紅的分錄,借:利潤分配-應付股利,貸:應付股利 ,支付分紅的時候:借:應付股利,代:銀行存款
老師你好,以前年度損益也結轉到利潤分配-未分配利潤,然后查賬發現本年利潤結轉的時候把應該是屬于某個客戶的應收賬款放在本年利潤了,我現在要把利潤分配-未分配的數掛回在應收賬款這邊,可以怎么做分錄
要怎么把以前年度損益結轉到 利潤分配 未分配利潤 分錄應該怎么做借:利潤分配 未分配利潤 47500貸:以前年度損益調整 47500這樣還需要吧未分配利潤結轉到本年利潤嗎




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刀大 追問
2019-01-03 23:18
莊老師 解答
2019-01-03 23:23