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花開無聲'
于2019-01-04 10:57 發布 ??1406次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-01-04 11:20
2019年以前發生的她自己清完 ?就是說不做賬了?那你盤點現在的期末做期初就可以了
花開無聲' 追問
2019-01-04 11:29
是的,應收應付2019年以前發生的就不入賬了。那固定資產、存貨、銀行存款盤好的這些,我就做一筆分錄:借:固定資產 銀行存款 庫存商品 貸:實收資本 這樣期初數據平了,然后就可以建賬了吧?
樸老師 解答
2019-01-04 11:38
不用做分錄,你都沒建賬做什么分錄
2019-01-04 11:48
是不用分錄,就是說這個資產負債表科目期初數,建賬是滿足:資產=負債?所有者權益的條件.那我填:固定資產,存貨,庫存現金。那權益這邊,我就填實收資本哦?
2019-01-04 11:52
還有其他的盤點數據:買了一個攤面的經營權2萬,押金3千,監控費2千(租下商鋪時附帶監控,租用期間使用費),這些我該怎么入賬?
2019-01-04 13:40
你建賬要盤點現在的期末數做期初,然后接著做就可以了
2019-01-04 13:54
我知道期末數作為期初,主要是這些已經產生的費用怎么填,才能滿足資產負債表條件(借貸平衡)
2019-01-04 13:57
你產生的費用中做分錄做進賬里去
2019-01-04 13:59
那這些是建賬前產生的費用,我現在是中途建賬,店面已經營業很久了。
2019-01-04 14:00
你不要管這些了,你只把現在的期末數盤點,然后接著現在的業務做賬就可以了
2019-01-04 14:05
好的,謝謝
2019-01-04 14:12
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這邊是中途建賬,店面比較小,目前老板娘只盤點了固定資產還有存貨和銀行存款,應收應付這塊老板娘說不入賬(2019年以前放生的她自己清完)目前要從2019年開始建賬,這樣還怎么入賬?
答: 2019年以前發生的她自己清完 ?就是說不做賬了?那你盤點現在的期末做期初就可以了
老師好,老板娘存入現金到銀行,能不能借:銀行,貸其他應付款-老板
答: 能借:銀行,貸其他應付款-老板
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
之前收到錢借:銀行存款貸:其他應付款購買了固定資產借:固定資產,應該貸什么?
答: 借:固定資產 貸:銀行存款
事業單位用其他應付款—項目經費買固定資產應該怎么記賬?收到項目經費時:借銀行存款,貸其他應付款—項目經費;買固定資產時:借其他應付款,貸銀行存款;固定資產入庫時,借固定資產,貸累計盈余?
討論
用銀行存款買固定資產,掛應收賬款,怎樣做會計分錄
如何在利潤表中把銀行存款,應收賬款,存貨,固定資產,應付賬款,實收資本分類?體現出來?
老師,就是我有筆業務,就是借款去買固定資產了,當時做賬借 其他應收款10000貸 銀行存款10000 后來回來發票 借固定資產 12000 貸其他應收款10000 銀行存款 2000 這兩筆存款都該如何指定現金流量呢?
錯:購車,預付條款借:應收賬款:79800:99800.貸:銀行存款79800.正確:借:應北Rx款79800.貸:銀行存款:78654.86務錯:佛:國定資產:進項稅9295.58(收到發票)代貝:80800、其他應付款銀行存款7150.44固定資產借:78654、86正確進項稅9295.0879800、貸:預付賬款1000、‘營業外收入7150.44銀行存款
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.97 解題: 212177 個
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花開無聲' 追問
2019-01-04 11:29
樸老師 解答
2019-01-04 11:38
花開無聲' 追問
2019-01-04 11:48
花開無聲' 追問
2019-01-04 11:52
樸老師 解答
2019-01-04 13:40
花開無聲' 追問
2019-01-04 13:54
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2019-01-04 13:57
花開無聲' 追問
2019-01-04 13:59
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2019-01-04 14:00
花開無聲' 追問
2019-01-04 14:05
樸老師 解答
2019-01-04 14:12