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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-01-04 11:20

2019年以前發生的她自己清完 ?就是說不做賬了?那你盤點現在的期末做期初就可以了

花開無聲' 追問

2019-01-04 11:29

是的,應收應付2019年以前發生的就不入賬了。那固定資產、存貨、銀行存款盤好的這些,我就做一筆分錄:借:固定資產 
                   銀行存款 
                   庫存商品 
             貸:實收資本 
這樣期初數據平了,然后就可以建賬了吧?

樸老師 解答

2019-01-04 11:38

不用做分錄,你都沒建賬做什么分錄

花開無聲' 追問

2019-01-04 11:48

是不用分錄,就是說這個資產負債表科目期初數,建賬是滿足:資產=負債?所有者權益的條件.那我填:固定資產,存貨,庫存現金。那權益這邊,我就填實收資本哦?

花開無聲' 追問

2019-01-04 11:52

還有其他的盤點數據:買了一個攤面的經營權2萬,押金3千,監控費2千(租下商鋪時附帶監控,租用期間使用費),這些我該怎么入賬?

樸老師 解答

2019-01-04 13:40

你建賬要盤點現在的期末數做期初,然后接著做就可以了

花開無聲' 追問

2019-01-04 13:54

我知道期末數作為期初,主要是這些已經產生的費用怎么填,才能滿足資產負債表條件(借貸平衡)

樸老師 解答

2019-01-04 13:57

你產生的費用中做分錄做進賬里去

花開無聲' 追問

2019-01-04 13:59

那這些是建賬前產生的費用,我現在是中途建賬,店面已經營業很久了。

樸老師 解答

2019-01-04 14:00

你不要管這些了,你只把現在的期末數盤點,然后接著現在的業務做賬就可以了

花開無聲' 追問

2019-01-04 14:05

好的,謝謝

樸老師 解答

2019-01-04 14:12

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
2019年以前發生的她自己清完 ?就是說不做賬了?那你盤點現在的期末做期初就可以了
2019-01-04 11:20:30
能借:銀行,貸其他應付款-老板
2022-03-06 17:44:22
借固定資產 應交稅費應交增值稅進項 貸應付賬款 借應付賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項, 借主營業務成本貸庫存商品。
2022-04-07 09:04:48
借:固定資產 貸:銀行存款
2023-11-29 16:45:54
這個體現出你們付款的那一個環節,以后對賬的時候能看到是什么時間付款 同意的,應付明細賬里面就可以看出來。
2022-05-25 09:25:22
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