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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-01-05 09:43

沒有啥不同,都是實際繳納時做分錄 
借:稅金及附加--印花稅 
           貸:銀行存款

奔奔 追問

2019-01-05 09:44

執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的,印花稅繳納,是通過“”稅金及附加”,科目記賬嗎

張艷老師 解答

2019-01-05 09:46

是的,通過稅金及附加科目核算的。

奔奔 追問

2019-01-05 09:50

沒抵減,需要加一筆分錄嗎   是這樣做的嗎

張艷老師 解答

2019-01-05 09:54

您既然已經(jīng)將抵減的增值稅填寫進(jìn)申報表了,形成的未抵減完的減免稅款,年末都會結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅的借方的。不需要像您所傳圖片那樣的處理的。 
如果上面的題目已經(jīng)幫您解答,請您及時給予評價。如果您還有其他問題,建議您重新進(jìn)行提問,非常感謝?。?/p>

奔奔 追問

2019-01-05 10:01

沒有填 這個月剛剛買的

張艷老師 解答

2019-01-05 10:19

您是2019年1月份購買的稅控盤,那么可以在2019年一年內(nèi)任何時間進(jìn)行填寫報表抵減增值稅。

奔奔 追問

2019-01-05 11:13

18年12月買的

張艷老師 解答

2019-01-05 11:19

12月份購買的稅控盤,建議當(dāng)月就做 
借  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)  貸  管理費用 
然后在一月份申報增值稅時,就填寫進(jìn)減免稅明細(xì)表

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 借未分配利潤 貸應(yīng)交稅費??
2022-02-08 11:25:45
您好同學(xué),上年我們?nèi)ヌ嵊』ǘ惖臅r候, 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交印花稅,現(xiàn)在要反沖的話,就 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交印花稅 貸利潤分配未分配利潤。
2022-04-01 10:16:36
哈哈,不用糾結(jié),所謂計提與否實務(wù)中看個人習(xí)慣。
2022-03-11 14:40:50
沒有啥不同,都是實際繳納時做分錄 借:稅金及附加--印花稅 貸:銀行存款
2019-01-05 09:43:04
匯算補(bǔ)稅 會計準(zhǔn)則計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 小企準(zhǔn)則補(bǔ)計提 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費-印花稅 ? 營業(yè)外支出-滯納金 ????? 貸:銀行存款
2025-10-07 15:49:23
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