

在2016年12月份開出紅字發票信息表,2017年1月份報稅時,做了進項稅額轉出,但對方未給我家開紅字發票.在報完稅后把紅字發票信息表作廢了.轉出去的進項稅額怎么處理?
答: 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
當月開了紅字發票信息表,對方次月開的紅字發票。我當月做了進項稅額轉出,申報時,提示紅字發票進項稅額轉出額與信息表數據不符。這個怎么處理??
答: 你好 不應該的 就應該當月轉出 8月份開信息表 這個月申報轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,單位12月的發票,次月做紅字,我想在1月份申報12月份增值稅時,把次月開出的紅字做到征期12月份增值稅報表里可以嗎,單位是一般納稅人
答: 同學你好,不可以這樣申報的。




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燕兒飛 追問
2019-01-06 12:32
汪晨老師 解答
2019-01-06 17:57