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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-01-05 15:32

你好!可以在1月處理的。

燕兒飛 追問

2019-01-06 12:32

具體賬務怎么處理,請老師指點,12月納稅申報的時候處理填了進項轉出的,如果一月做賬務處理的話,應交稅費科目怎么平呢?

汪晨老師 解答

2019-01-06 17:57

你好!收到負數發票,沖減成本即可。借 主營業務成本  應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(負數)

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借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-01-20 20:16:29
你好 不應該的 就應該當月轉出 8月份開信息表 這個月申報轉出
2022-09-10 11:10:13
沒收到紅字發票不轉出?
2023-07-05 16:49:29
同學你好,不可以這樣申報的。
2022-01-06 20:33:43
可以,可以將此部分減去。
2022-01-02 22:47:43
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