

老師,剛接手一家公司賬目,,往來款不符的比較多,那我期初數據的錄入按代賬會計提供的余額建賬,然后再做一個應收賬款和應付賬款的調整表,把那些已收款但沒做賬的應收賬款(這些都是電子承兌,代賬沒做賬,反倒是貼現的時候做了借銀行存款,貸現金;銀行賬上上付給個人的錢都是做的借現金,貸銀行存款)以及收不回來的應收賬款,還有客戶已開票但是我們不付款了或者通過其他方式已經匯款的這些往來通過表格列下來差異金額,老板簽字確認后通過其他應付款-老板來統一調整,可以這樣嗎
答: 你好;? ?1. 可以的。 但是你必須要列清楚原因和明細 然后去做調整; 特別是涉稅 部分? 要去改申報表和報表; 到時要 修改才行的?
?老師,銀行存款錄的時候錄錯了成現金,這個要調整的話是要反結賬到以前分錄去改嗎?還是現在直接做個調賬分錄調整過來就行呢?
答: 直接反結賬就是了,不影響利潤表的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
新接手了一家公司會計,以前是代理做帳,現金帳與實際差130萬,銀行帳戶差200多萬,該怎么調整呢?以前就沒做過帳,就是代理報個稅帳都不對著
答: 你好,是什么原因造成 的差額





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