

老師,剛接手一家公司賬目,,往來款不符的比較多,那我期初數據的錄入按代賬會計提供的余額建賬,然后再做一個應收賬款和應付賬款的調整表,把那些已收款但沒做賬的應收賬款(這些都是電子承兌,代賬沒做賬,反倒是貼現的時候做了借銀行存款,貸現金;銀行賬上上付給個人的錢都是做的借現金,貸銀行存款)以及收不回來的應收賬款,還有客戶已開票但是我們不付款了或者通過其他方式已經匯款的這些往來通過表格列下來差異金額,老板簽字確認后通過其他應付款-老板來統一調整,可以這樣嗎
答: 你好;? ?1. 可以的。 但是你必須要列清楚原因和明細 然后去做調整; 特別是涉稅 部分? 要去改申報表和報表; 到時要 修改才行的?
老師下午好!請問客戶用個人銀行賬戶轉入我們公戶付貨款,當時做賬,借:銀行存款50萬,貸:其他應付款50萬,可是這樣并不能沖減應收賬款——**客戶,要怎么做才能轉入應收賬款——**客戶?
答: 貸其他應付款負數 貸應收賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模企業,之前一直沒做賬。現在要建賬,但是只有數據只有銀行存款,應收賬款,應付賬款三個科目的余額,請問怎么建賬呢?
答: 您好 請問沒有庫存商品 固定資產之類的嗎








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