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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-01-08 11:22

您好!這個沒關系的。你計入財務費用就好了。至于是借方還是貸方就看你是多一分錢還是少一分錢了。

雨夢 追問

2019-01-08 11:28

因為我是小規(guī)模納稅人,沒有到九萬免增值稅,增值稅報表比實際賬多一分錢,我怎么填寫憑證。

宋生老師 解答

2019-01-08 11:32

您好!你借財務費用 貸應交稅費-應交增值稅0.01 
然后繳納就好了

雨夢 追問

2019-01-08 12:22

這增值稅是免增收的,因為季度沒到九萬

雨夢 追問

2019-01-08 13:30

這一分還要結轉營業(yè)外收入嗎

宋生老師 解答

2019-01-08 13:34

你好!可以計入財務費用,不用入營業(yè)外收支了。

雨夢 追問

2019-01-09 09:24

那這樣影響我的財務報表嗎

宋生老師 解答

2019-01-09 09:52

您好!不管入什么科目,都會影響的。

雨夢 追問

2019-01-09 10:11

如果我做借財務費用,貸應交稅費-應交增值稅,我是免稅的,如果不把增值稅轉到營業(yè)外收入,那我應交稅費就有余額了怎么辦?

宋生老師 解答

2019-01-09 16:59

您好!你就是把余額的部分結轉到財務費用了。

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相關問題討論
您好!這個沒關系的。你計入財務費用就好了。至于是借方還是貸方就看你是多一分錢還是少一分錢了。
2019-01-08 11:22:40
你好 這個肯定是按照實際的記賬的
2022-01-09 08:02:17
借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;應交稅費——應交增值稅0.01 你好,你需要根據(jù)你申報表情況對賬務處理做相應調整,使得賬務數(shù)據(jù)與申報數(shù)據(jù)一致的
2018-04-08 10:37:38
你好 以你申報表為準 賬上有差異調整到營業(yè)外收支
2019-01-08 14:57:37
你可以考慮做一條削減增值稅和應交稅款的會計分錄,以減少增值稅應交金額。另外,為了記錄差額,你還可以根據(jù)實際情況適當做一個“其他稅金”會計分錄,將剩余金額記錄在這個會計分錄上,這樣會計分錄記賬就可以完成了。
2023-03-14 11:54:41
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