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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-25 16:18

您好
可以計提的時候少計提50  也可以計入營業外收入

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2019-01-25 16:20

我就是12月份計提的,包括了50元,本月發工資不知道咋么辦了?

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2019-01-25 16:21

借:管理費用  3500           營業外支出  50            貸:應付職工薪酬        3550

bamboo老師 解答

2019-01-25 16:22

您可以這個月少計提50  也可以把這50計入營業外收入
借:應付職工薪酬——工資
貸:營業外收入

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2019-01-25 16:23

少計提50??報個稅就不一致了

bamboo老師 解答

2019-01-25 16:29

如果您考慮到個稅問題 那就做營業外收入

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相關問題討論
您好 可以計提的時候少計提50 也可以計入營業外收入
2019-01-25 16:18:41
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2017-08-30 16:38:46
按全額的工資計提應發工資,至于發放后,就是計入其他應付款——XX老板,沒有發放的就是欠員工的工資,計入了應付職工薪酬的貸方余額中。
2020-06-15 10:56:07
你好 那這個錢需要公司還給個人嗎 如果是個人行為的話 不入賬
2019-01-10 09:51:35
同學你好 借應付職工薪酬 貸銀行存款
2023-09-11 12:03:32
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