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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-01-28 16:08

你好一般納稅人還是小規模。

會計專員 追問

2019-01-28 16:10

一般納稅人

月月老師 解答

2019-01-28 16:16

你好, 
借:現金 
貸:主營業務收入 
應交稅金—應交增值稅(銷項稅額)120 
借:庫存商品 
應交稅金—應交增值稅(進項稅額)100 
貸:現金 
繳納增值稅的時候,銷項多余進項 
借:應交稅金—應交增值稅(已交稅金)20 
貸:銀行存款

會計專員 追問

2019-01-28 16:32

老師,如果我未繳納稅款,資產負債表應交稅款體現的是20,還是220?謝謝。

月月老師 解答

2019-01-28 16:34

你好,體現的是20元的稅金。

會計專員 追問

2019-01-28 16:40

非常感謝老師。

月月老師 解答

2019-01-28 16:41

不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝啦。

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相關問題討論
你好一般納稅人還是小規模。
2019-01-28 16:08:30
你好是的你說的是正確的
2026-01-20 20:32:45
這樣的話,是屬于抵扣10個點的,你好
2024-01-16 13:48:16
對于你這種情況,可以按照以下步驟進行處理: 1.撤銷紅字信息表:由于你是購買方且紅字信息表未抵扣進項稅額,可以聯系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發票信息表情況說明、紙質《紅字發票信息表》(系統內打印的,加蓋企業公章)、經辦人身份證件到辦稅服務廳辦理撤銷。 2.重新開具正確的紅字發票信息表:在撤銷紅字信息表后,可以重新開具正確的紅字發票信息表。請確保在開具新的紅字發票信息表前,已經核實好相關數據和信息。 3.抵扣進項稅額:在重新開具正確的紅字發票信息表后,可以正常抵扣進項稅額。請確保在規定的時間內完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
你好,進項可以按照200÷1.13×13%按照這個來抵扣。如果銷售方是一般納稅人。
2024-04-30 11:40:36
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