

上年度多攤銷的費(fèi)用,可以在本年度直接反沖嗎?應(yīng)該怎么做分錄?
答: 您好,規(guī)范操作不能反沖的,如果金額小的話,可以直接紅沖處理。如果不紅沖,分錄,借:以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用等科目,負(fù)數(shù),再做,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),負(fù)數(shù),貸;以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)。
老師,12月暫估了成本,跨年現(xiàn)在要沖減能直接做相反的分錄嗎?還是要用以前年度損益這個(gè)科目去沖?
答: 需要用以前年度損益
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我上年度多提了附加稅,今年調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄怎么處理?要通過以前年度損益調(diào)整是嗎?可以直接用紅字沖回以前做的營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎?
答: 一、你是想聽理論上的處理,還是說在實(shí)務(wù)中的處理。
請(qǐng)問去年多計(jì)提了一千多的銷售費(fèi)用,本年可以直接沖減銷售費(fèi)用嗎?還是必須通過以前年度損益調(diào)整科目
請(qǐng)問去年多計(jì)提了一千多的銷售費(fèi)用,本年可以直接沖減銷售費(fèi)用嗎?還是必須通過以前年度損益調(diào)整科目
上一年度確認(rèn)銷售費(fèi)用,未開發(fā)票,借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款現(xiàn)在要沖紅是直接沖還是調(diào)整以前年度損益
沖銷上年度暫估費(fèi)用,發(fā)票開回來(lái)用以前年度損益調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄怎么做?





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