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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-02-20 09:49

你好!
借:主營業務成本-勞務費(課時費)
貸:銀行存款

蔣飛老師 解答

2019-02-20 09:50

禮品費
借:管理費用-廣告宣傳費
貸:銀行存款

陌然淺笑 追問

2019-02-20 10:13

老師你好   我們學校是藝術培訓學校,學校的舞蹈部和美術部的老師每年都有分紅,都是按舞蹈部跟美術部的收入對半分,但是這兩個老師都沒入股,只是出技術。這樣處理可以嗎 先計提  借;主營業務成本   貸 :應付職工薪酬――年終一次性獎金    支付時   借:應付職工薪酬――年終一次性獎金  貸:銀行存款

蔣飛老師 解答

2019-02-20 10:23

你好!

可以的

陌然淺笑 追問

2019-02-20 10:36

老師我再問一下,舞蹈部老師分紅時應該是分得41096,但是開始多算給她了,付給她50624,最后把多付的9528元算成提前預支,在19年年終分紅時扣除,這要怎么處理

蔣飛老師 解答

2019-02-20 10:52

記入其他應收款科目就可以了

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相關問題討論
你好! 借:主營業務成本-勞務費(課時費) 貸:銀行存款
2019-02-20 09:49:18
同學,你好 管理費用-業務招待費
2023-08-02 11:16:39
直接計入公司當期費用即可。
2019-05-13 16:13:46
同學你好 算每節課多少錢 上完一節就可以確認收入
2022-10-31 12:04:25
你好!實際支付并取得發票可以當月計入成本或費用
2023-08-02 13:17:08
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