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傳統的豌豆
于2019-02-20 13:27 發布 ??789次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-02-20 13:28
您好,不管計入管理費用還是銷售費用,都 計入了費用,調整也不會影響以前年度的損益
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19年一月份做賬,發現把18年一筆費用入到管理費用去了,1月份發現應該是要錄到銷售費用去的,要怎么調賬
答: 您好,不管計入管理費用還是銷售費用,都 計入了費用,調整也不會影響以前年度的損益
1月沒有銷售,收到費用發票月份是1月份開過來的,但是是去年一年的費用,應該還是做分錄借:管理費用
答: 借;管理費用等科目 貸;庫存現金等科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,去年12月份一筆賬記錯了,記賬;借;管理費用,貸現金,實際應該是,借管理費用,貸預付賬款,現在怎么調這筆賬呢
答: 借庫存現金貸預付賬款。
去年一筆管理費用,記錯到了制造費用,現在要怎么調賬
討論
去年12月份多入了一張發票 當初做的分錄是管理費用 應交稅費 進項 應付賬款 這月發現這筆做重復了 做了兩次 這個怎么調整沖回呢
2021年1月份做分錄如下:借:管理費用-辦公費20000 貸:庫存現金 20000年底12月份發現這筆賬記重了怎么調賬
我可不可以把2020年1月份開具的發票放到19年12月份做賬,我費用確實發生在19年,只是2020年1月份才去開
老師您好,我公司大的費用是分期攤銷的,現在有如下問題要麻煩您解答,2021年11月至2022年1月份這期間有一筆待攤費用,11月份的時候沒收到發票,之前會計就直接做了攤銷處理,去年11月至12月攤銷時是借:制費,貸:待攤費,而今年1月份的賬務是做了計提1月份費用,并未做攤銷,我5月收到發票,做賬,先是1月份計提的,再補待攤1月份的,這樣就跟以前是一樣了,那現在的問題是這筆發票,借方應該要怎么記科目呢?麻煩老師了
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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