老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


老師,我們是商貿公司,廠家給我們兌現費用,但是不兌現現金,直接記賬等下次進貨時抵貨款,那這個兌現的費用錢怎么做分錄啊
答: 您好!這個建議你實際少付了多少錢,就按實際支付的錢入賬。 少付的部分不單獨做。
請教一下:就是我們客戶轉了53W的承兌給我們,也算是預訂貨款。由于我們欠供應商的貨款,把這一筆承兌的金額轉給外面的金融公司,換成小承兌的金額轉給我們的供應商。之后,還剩余10W的承兌,然后換成現金貼現轉回給我們。那我們收到這個現金,怎么做賬
答: 你好;? ? ?借庫存現金 ; 應付賬款貸應收票據??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們是做飲料批發的,現在有兌獎活動,兌獎的瓶蓋寄回廠家給我們返費用,這個要怎么做賬?
答: 借:銷售費用--促銷費 貸:銀行存款





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