老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


用友t3軟件年度結賬后,想要反結賬,怎么操作
答: 你好進入軟件,打開總賬系統模塊,依次點擊總賬——期末——結賬。2、在彈出的窗口中,選擇要取消結賬的最后一個結賬月份,按Ctrl+Shift+F6組合鍵,再輸入帳套主管的口令即可。
用友t3軟件怎樣反結賬
答: 用友T3軟件反結賬是一個將已錄入但未結賬的憑證批量反結賬的處理過程。 反結賬操作步驟: 1.登錄用友T3軟件,進入“憑證管理”模塊,選擇“反結賬”; 2.在反結賬界面,系統會根據反結賬前的憑證狀態自動勾選未結賬的憑證; 3.點擊“反結賬”按鈕,系統彈出反結賬確認框,確認無誤后,系統會自動將勾選的憑證狀態變更為已結賬; 4.點擊“結束”按鈕,反結賬完成。 舉個例子: 公司A有一筆憑證,金額1000元,但由于某種原因,未結賬,這時,可以使用用友T3軟件的反結賬功能,將該憑證反結賬,將狀態變為已結賬。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
用友T3普及版軟件每月結轉后,到年底還要怎么操作
答: 建議聯系用友軟件服務商,讓他們遠程下




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向日葵 追問
2019-03-07 15:44
王晶老師 解答
2019-03-07 15:47