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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-07 16:31

你好  押金掛其他應收款-押金 水電費 如果是辦公室的計入管理費用

凌飛 追問

2019-03-07 16:33

老師押金和水電費一起付的,怎么做會計分錄。

meizi老師 解答

2019-03-07 16:36

你好 借方其他應收款-押金 管理費用-水電費貸方銀行或者現金

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先沖回之前轉收入的賬務處理: 借:營業外收入?3000 貸:其他應付款?3000 再做退還押金分錄: 借:其他應付款?3000 貸:銀行存款(或庫存現金)3000
2024-12-26 09:58:45
您好 那最好寫個委托付款說明
2024-06-14 12:45:16
你好,借其他應收款貸銀行放款。
2024-03-08 09:30:11
最后一期開票把這個20萬也要開票,因為它是最后一期的房租。
2024-02-21 15:30:04
你好,就是你們收到的押金沒退還嗎?
2023-11-17 09:34:21
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