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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-12-26 09:58

先沖回之前轉收入的賬務處理:
借:營業外收入 3000
貸:其他應付款 3000
再做退還押金分錄:
借:其他應付款 3000
貸:銀行存款(或庫存現金)3000

陌陌 追問

2024-12-26 10:01

跨年了不能這樣吧,這不就影響損益了

樸老師 解答

2024-12-26 10:03

你們是什么會計準則呢

陌陌 追問

2024-12-26 10:12

小企業會計準則

樸老師 解答

2024-12-26 10:14

同學你好
這個金額不大可以按上面的來做
也可以做跨年沖減
之前做的什么收入?營業外收入還是主營業務收入

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先沖回之前轉收入的賬務處理: 借:營業外收入?3000 貸:其他應付款?3000 再做退還押金分錄: 借:其他應付款?3000 貸:銀行存款(或庫存現金)3000
2024-12-26 09:58:45
您好 那最好寫個委托付款說明
2024-06-14 12:45:16
你好,借其他應收款貸銀行放款。
2024-03-08 09:30:11
最后一期開票把這個20萬也要開票,因為它是最后一期的房租。
2024-02-21 15:30:04
你好,就是你們收到的押金沒退還嗎?
2023-11-17 09:34:21
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