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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-03-11 09:04

您年末還要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
            應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅科目就會(huì)沖平了。

A 追問

2019-03-11 09:05

那我以前幾年都沒做怎么辦?

張艷老師 解答

2019-03-11 09:06

補(bǔ)做上面的分錄,這樣該科目就會(huì)沖平的。

A 追問

2019-03-11 09:07

那我能不能等2019年的12月再一次性結(jié)轉(zhuǎn)? 這個(gè)不結(jié)平會(huì)有什么影響?

張艷老師 解答

2019-03-11 09:11

1、也可以的 
2、就是長期掛有轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額。

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相關(guān)問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
您好 轉(zhuǎn)出未交增值稅 沒有余額 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目
2022-03-24 15:29:20
這個(gè)說明你的憑證沒有做完,正常是需要結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
2020-03-12 10:03:31
你好!屬于沖減應(yīng)交增值稅
2022-02-12 16:15:41
轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額在貸方對嗎? 是的
2020-06-16 16:21:17
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