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送心意

田老師

職稱會計師

2015-07-23 15:33

那我報表怎么出啊

激昂的帆布鞋 追問

2015-07-23 15:41

還有,老師能說些有用的嗎?比如實際操作方面的? 
比較有內容的知識啊? 
 我當然知道收入做收入了,成本入成本。 
如果像你說的那么簡單的話,小學生都可以做會計了

激昂的帆布鞋 追問

2015-07-23 15:41

還有我是有指定老師答疑的

激昂的帆布鞋 追問

2015-07-23 15:48

我邊初期都沒有,怎么平啊?

激昂的帆布鞋 追問

2015-07-23 17:07

老師,你的回答真牛啊,我給老板的資產負債表,固定資產期初是0,股東權益是0,未分配利潤是0啊,負債是0啊?

田老師 解答

2015-07-23 15:26

按實際發生的業務,是收入的做收入,是成本的入成本,就行,可在本學堂進行施工業的會計學習

田老師 解答

2015-07-23 15:38

做完憑證,記完賬,按科目余額填表就行了

田老師 解答

2015-07-23 15:43

哦,那你可找他學就好了

田老師 解答

2015-07-23 15:50

初期沒有就是0就好了

田老師 解答

2015-07-23 17:12

你不是說初期都沒有?當然是給老板的資產負債表,固定資產期初是0,股東權益是0,未分配利潤是0啊,負債是0了,,如果你能編你就編些上去,你沒有數,還能怎么辦?

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相關問題討論
按實際發生的業務,是收入的做收入,是成本的入成本,就行,可在本學堂進行施工業的會計學習
2015-07-23 15:26:51
您好!當然是外賬的了。跟稅務局申報的一致。
2016-05-26 11:38:13
有課程這個,http://www.job5191.cn/course/course_10988.html 內賬一般是按老板要求做,外賬是按權責發生制做賬,這個內賬可以不計提,按實際發生的做費用
2020-06-22 10:00:39
您好,一,外賬:1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金 二、內賬:1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:庫存現金/銀行存款或現金
2017-09-20 21:34:17
你好;? 你們是建筑公司的話;? ? ?沒有業務就不做賬的; 發生了業務才做賬的? ?
2022-04-02 16:20:07
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