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送心意

田老師

職稱會計師

2015-07-27 14:42

借:預(yù)付賬款3600 貸:現(xiàn)金  2發(fā)工資扣回  借:管理費--工資等10000貸:預(yù)付賬款400  貸:銀行存款9600      3、攤銷時  借:管理費--福利費200  貸:預(yù)付賬款200 去稅局發(fā)票

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2015-07-27 14:42:40
您好,是一樣的。
2017-04-13 19:15:56
你好,計提工資附件是工資表 發(fā)放工資的附件有工資表,銀行回單等?
2022-03-25 15:27:56
您好,工資表是和計提放在一起的
2022-03-17 22:57:56
一般是當(dāng)月月底計提工資(根據(jù)工資表的應(yīng)發(fā)工資金額計提) 借管理費用…工資 貸應(yīng)付職工薪酬 然后次月發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費…應(yīng)交個稅
2020-06-19 18:35:40
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