

2024年1月申報12月增值稅時,發現有張發票重復開具了,就做了紅字發票處理,1月增值稅就少交了,2023年12月就多交了。在做2023年12月確認收入時,是要把開重復發票確認收入,還是不確認收入呢
答: 您好,這個是不確認的了
我單位在10月份給某單位在稅務局代開了一張專用發票且當時扣繳增值稅和城建稅,由于疫情某單位沒有及時報銷該張專票,在12月份要求重新開一張專票。我單位把四聯專票拿到稅務局申請作廢后重新給某單位開專票后,稅務局我單位開出了一張沖紅專票,稅費當時是不能抵扣的這種情況在做賬時怎么做呢
答: 你好,因為什么原因稅費不能抵扣?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我上一年12月增值稅報表中,做了一筆未開票收入,今年一月份我在申報增值稅的時候又把這筆收入沖銷了,并且在一月份開出了這份發票,但實際發票金額小于已經申報的增值稅未開票收入,怎么做賬務處理
答: 不用管2次的金額大小,先原分錄紅沖,再按新票的金額做賬




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2019-03-23 22:14
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2019-03-23 22:17
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2019-03-23 22:24