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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-03-23 21:43

您好,建議現在更正申報12月增值稅處理,再開具紅字發票,再在這個月的應該申報的時候,扣減這個紅字發票的銷售額和稅額。

朝花夕拾 追問

2019-03-23 22:14

老師,還有沒有其他處理方法了?

王雁鳴老師 解答

2019-03-23 22:17

您好,不好意思,我想不出其他好辦法了,麻煩您另外提出問題,看看其他老師的解答吧,謝謝。

朝花夕拾 追問

2019-03-23 22:17

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-03-23 22:19

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利。

朝花夕拾 追問

2019-03-23 22:21

老師,現在更正12月申報表是不是繳納滯納金?

王雁鳴老師 解答

2019-03-23 22:24

您好,是的,現在更正12月申報表,要繳納滯納金。

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您好,這個是不確認的了
2024-01-03 22:56:06
你好,因為什么原因稅費不能抵扣?
2023-01-08 09:09:25
您好,您把0.18元調整一下就可以了呀
2022-01-12 16:03:37
不用管2次的金額大小,先原分錄紅沖,再按新票的金額做賬
2022-05-16 16:00:03
沒有開票,9月份已繳稅,10月份開票,申報時扣除
2018-10-03 19:25:29
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