老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


2024年1月申報(bào)12月增值稅時(shí),發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票重復(fù)開具了,就做了紅字發(fā)票處理,1月增值稅就少交了,2023年12月就多交了。在做2023年12月確認(rèn)收入時(shí),是要把開重復(fù)發(fā)票確認(rèn)收入,還是不確認(rèn)收入呢
答: 您好,這個(gè)是不確認(rèn)的了
增值稅申報(bào)時(shí)比對(duì)不符,我查詢?nèi)〉冒l(fā)票有一個(gè)紅字發(fā)票,但是收到的發(fā)票信息確認(rèn)單又沒有
答: 您好,這個(gè)紅字發(fā)票的日期和信息確認(rèn)單的日期隔月了,紅字發(fā)票是4月開的吧
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅確認(rèn)平臺(tái)有2張紅字發(fā)票怎么辦?
答: 你好,這個(gè)是不需要特殊的處理的。






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燦爛陽光???? 追問
2024-01-03 23:02
小鎖老師 解答
2024-01-03 23:04