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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-04-10 16:05

你好,跨年度了嗎?沒有的話,直接按差額調整你們的主營業(yè)務成本就可以。

簡言 追問

2019-04-10 16:30

沒有跨年,關鍵是現(xiàn)在成本差異沒辦法確定,因為東西太多了,怎么去確認這個成本差異呢,比如進貨3萬實際是2萬,數(shù)量一致只是單價變了,幾百種產品不知道那些單價變了,而且平時都在出入庫,怎么去計算這個產品成本差異呢

QQ老師 解答

2019-04-10 16:36

你好,你在乎的金額和你發(fā)票的金額的叉不就是差異嗎!

簡言 追問

2019-04-10 16:48

這個是入庫的差異,主要是出庫的差異怎么算,因為我出庫由上個月結存這個月也會有結存

QQ老師 解答

2019-04-10 16:56

你好!先算入庫差異,再按出庫數(shù)量計算成本差異

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相關問題討論
你好,跨年度了嗎?沒有的話,直接按差額調整你們的主營業(yè)務成本就可以。
2019-04-10 16:05:11
你好,數(shù)量金額明細賬,是先暫估入賬,然后結轉。然后紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬,然后補結轉成本。
2024-05-20 20:15:22
應該根據(jù)發(fā)票金額對材料進行調價,并重新計算結轉成本,以確保成本核算的準確性。
2023-03-07 18:34:06
同學你好 1、用紅字制做憑證:沖回原暫估入庫憑證數(shù)據(jù): 2、再按發(fā)票金額入庫做: 借:原材料-**材料 貸:(相應科目) 3、處理后就不存在由此造成的材料成本差額了。
2023-03-30 10:08:37
你好,不一樣不影響的,因為暫估的發(fā)票到后需要沖銷重做分錄的。
2018-01-03 14:10:09
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