

就是我們12月未開票,但是確認(rèn)了收入35萬,我們在一季度開了110萬,這個包含12、1、2月份的收入,3月份又確認(rèn)了收入20萬,沒開票,這個稅務(wù)怎么處理呢,增值稅申報是申報哪個金額呢?是按照1季度開票金額110萬來申報,還是110+20來申報增值稅呢?
答: 您好,未開票確認(rèn)收入在未開票收入那里申報,1季度按照開票金額+未開票金額申報,沖抵上年度未開票的部分,在未開票部分負(fù)數(shù)申報
增值稅申報,和增值稅應(yīng)納稅額申報的區(qū)別
答: 學(xué)員你好,增值稅申報就是計算增值稅應(yīng)納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每個月增值稅申報表上的增值稅申報額是價內(nèi)金額還是價外金額?
答: 你好,學(xué)員,你說的是收入嗎








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



2923飄零 追問
2019-04-11 17:29
小黎老師 解答
2019-04-11 17:32
2923飄零 追問
2019-04-11 17:38
小黎老師 解答
2019-04-11 17:43
2923飄零 追問
2019-04-11 17:49
小黎老師 解答
2019-04-11 17:52
2923飄零 追問
2019-04-11 17:57
小黎老師 解答
2019-04-11 17:58