

老師,出口退稅已做了正式申報(bào),現(xiàn)在把增值稅申報(bào)表又改了,導(dǎo)致和之前出口退稅申報(bào)里增值稅表不符,怎么解決?
答: 您好!正式申報(bào)的出口退稅也是可以改的,如果不想改的話,稅局差出來后你寫一個(gè)情況說明就好了
這個(gè)月增值稅有留底稅額,申報(bào)出口退稅提示這個(gè),是哪里出問題了,那增值稅我已經(jīng)申報(bào)了還能改嗎 但是我在生成出口退稅申報(bào)表的時(shí)候這邊數(shù)據(jù)和增值稅是一致的呢
答: 您好!這里提示的是不得抵扣金額不對(duì),要找下原因,增值稅申報(bào)表只要沒交稅,就可以修改的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師: 您好! 公司申請(qǐng)了重點(diǎn)人群的退稅,這個(gè)退稅是符合條件的重點(diǎn)人群計(jì)算出來的金額,可以退之前交過的增值稅,當(dāng)時(shí)更改了曾經(jīng)申報(bào)繳納的增值稅申報(bào)表,現(xiàn)在收到這個(gè)退稅應(yīng)該怎么做賬呢?更改之前的申報(bào)表又怎么做賬呢?
答: 你好 借銀行,貸營(yíng)業(yè)外收入?





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


