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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-17 18:00

您好
請問您是收到負數發票還是開具負數發票

゜堅強丶漸漸地變強゛ 追問

2019-04-17 18:00

開具的

bamboo老師 解答

2019-04-17 18:01

那您前期結轉銷售成本怎么寫分錄的?做一份跟結轉銷售成本相同的紅字分錄

゜堅強丶漸漸地變強゛ 追問

2019-04-17 18:02

懂了!

bamboo老師 解答

2019-04-17 18:04

嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 請問您是收到負數發票還是開具負數發票
2019-04-17 18:00:02
借:應收賬款 貸:營業收入 應交稅金 借:營業成本 -人工費貸:銀行存款
2019-08-08 14:32:15
同學你好,可以將發出去的貨物的成本先暫估入庫,進行成本結轉,匯算清繳前取得發票就行
2022-02-21 15:00:28
你好,按實際 結轉 借主營業務成本貸勞務 成本 銀行存款等,
2020-03-09 14:12:30
借應交稅費繳增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅進項。 這個做不做都可以的。
2024-05-27 10:14:24
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