

老師您好,請問一下,我們公司員工本月報銷,要下個月才會公賬轉錢給他,請問本月我用他的報銷單和原始憑證做賬,比如借 管理費用100貸其他應付款-人名,下個月公賬轉賬給他的時候,我就用銀行回單做一筆借其他應付,貸:銀行存款,這樣做對不對
答: 你好,分錄處理正確。
有筆往來款 收關聯方A公司100萬。原始憑證是銀行回單 收款100萬。做成借:借銀存 貸 其他應收——A 其他應付——A 我不明白為什么又貸 其他應收又貸其他應付的?而且還是同一個公司?這么做有什么意義?
答: 你好,此問題已經給予回復
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
記賬中有一筆差旅費,借記管理費用差旅費,貸記其他應付款,沒有原始憑證,沒有發票,屬于白條嗎
答: 同學你好,沒有發票平時可以入賬,只是不能在所得稅前扣除,所得稅匯算時調整就可以;
有一張記賬憑證借:其他應付款-中石化 貸:銀行存款-招行,后面沒有附件,本來應該要有一張銀行回單作為附件的,有沒有關系?這是去年的帳,剛剛發現那個回單可能弄丟了,之前是財務公司做的帳,拿回來我才看到
請教老師,會計代替老板往公司投錢,實際是老板投入的,這種的,做賬的時候是會計是據實做的,借:銀行存款 貸:其他應付款 ——老板 那么需要寫什么樣的原始憑證呢,畢竟銀行單子是會計打的款,
你好公司一股東要求退出,賬面還有其他應付款-該股東200多萬,對方愿意配合出具相關聲明,不要這個債權了,無需還款了,這個怎么做賬?原始憑證就是申明就可以嗎?










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