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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-04-27 06:51

你好,不是按照工資額,比如現在開支了5000塊錢,你做借管理費用――福利費500  0貸應付職工薪酬――福利費5000,然后在做你上面的那個分錄就好了

整齊的背包 追問

2019-04-27 07:01

放在應付職工薪酬下面的二級科目應付福利費?用友T6財務軟件里有個一級科目應付福利費,計在這科目下面的。。也是按老師你這樣做分錄嗎?

徐阿富老師 解答

2019-04-27 08:30

你好,你這個可能是老版本了,可以在應付職工薪酬下設置職工福利費子目,也可以做在應付福利費一級科目,但是報稅務報表要記得合并起來

整齊的背包 追問

2019-04-27 08:33

是的,我做報表都放在應付職工薪酬里的!還有一個問題,如果我這個月沒銷售,但是有進項票已勾選認證,在申報時,附表二填哪個?

徐阿富老師 解答

2019-04-27 08:35

你好,填本期認證相符這里啊,進項照正常填就好,

整齊的背包 追問

2019-04-28 16:57

老師,還有一個問題,一個小規模公司是安裝服務業的,在稅務所代開了一張安裝費專用發票,開票時就把稅金也交了!具體這倆個分錄是什么?還有這個公司每個月只有人工工資是成本,這個分錄又是怎么寫?

徐阿富老師 解答

2019-04-28 17:03

你好,開票借應收賬款    貸主營業務收入   貸應交稅費-應交增值稅       交稅借應交稅費   貸銀行存款     人工可以作為成本  計提工資 借主營業務成本-人工   貸應付職工薪酬

整齊的背包 追問

2019-04-28 17:12

老師,工資全都申報個稅是嗎?是申報個人薪金這一欄嗎?但是人員每個月不固定。。

徐阿富老師 解答

2019-04-28 17:15

你好,不固定的作為勞務報酬,

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你好,不是按照工資額,比如現在開支了5000塊錢,你做借管理費用――福利費500 0貸應付職工薪酬――福利費5000,然后在做你上面的那個分錄就好了
2019-04-27 06:51:24
借其他應付款,超市 貸其他應付款食堂。
2023-07-06 15:41:59
你好,某個月多計提了1毛錢,導致其他應付款-XX超市 有余額了,沖銷多計提的0.1就是了?
2023-07-06 15:30:07
建議要通過應付職工薪酬--福利費科目做計提分錄。
2019-07-08 09:44:26
你好 是的。? 你直接還款給個人就行了。? 做這筆借其他應付款 貸銀行存款 就行了?
2021-02-18 09:09:34
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