扣個人部分社保,去年和今年3月份都計入了其他應付款,每月其他應付款借方都有余額,如何調整正確為其他應收款?余額如何掛賬?

胖頭魚
于2019-04-28 15:30 發布 ??2567次瀏覽
- 送心意
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-04-28 15:31
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金
您好,看下以上分錄,是否繳納的時候其他應付款沒沖銷
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1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金
您好,看下以上分錄,是否繳納的時候其他應付款沒沖銷
2019-04-28 15:31:36
同學你好你是多做了收入嗎
2022-05-12 17:44:55
同學你好,其他應收款負說應是還付社保款,如不存在,說明扣員工多了,這個要下次計提社保時少計提一點,
2022-04-16 14:46:18
你好,學員,這個欠別人的不能直接調整別人欠你們的
2022-03-25 17:03:45
在調整期初余額時,應該將1萬在其他應收款的借方調整為貸方1萬。這樣,期初余額就可以和實際情況保持一致了。
2023-03-15 15:22:06
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2019-04-28 16:25
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2019-04-28 16:26