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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-05-05 10:56

借:工程施工-XX成本 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款  其他應付款-質保金

vinni 追問

2019-05-05 11:18

這個10萬是財政撥款,??顚S玫模盏綋芸顣r怎么處理,,,然后工程完工付款9.5萬,5千質保金一年后付款,,

樸老師 解答

2019-05-05 11:35

借:銀行存款 

貸:專項應付款 —— ×××項目 

vinni 追問

2019-05-05 11:46

那付款時呢?結轉呢?

樸老師 解答

2019-05-05 11:54

您好,參考這個分錄做1、實際收到專項撥款:
借:銀行存款
    貸:專項應付款
2、撥款項目完成,形成各項資產的部分,按實際成本:
借:固定資產(或其它相關科目)
    貸:有關科目
同時:
借:專項應付款
   貸:資本公積----撥款轉入
3、未形成資產需核銷的部分,經批準
借:專項應付款
    貸:有關科目
4、撥款結余上交:
借:專項應付款
    貸:銀行存款

樸老師 解答

2019-05-05 11:56

新政策計入遞延收益了

vinni 追問

2019-05-05 12:58

那我現在1、收到撥款10萬,借:銀行存款10萬  貸:專項應付款10萬
2、完工付款9.5萬  借:固定資產 9.5
                                貸:銀行存款 9.5
3、結轉  借:專項應付款 9.5
                 貸:資本公積9.5
然后5千的質保金一年后付,那現在賬務需要怎么處理嗎?還是說等付款后再做?

vinni 追問

2019-05-05 13:07

??

樸老師 解答

2019-05-05 14:06

您好,可以在實際支付的時候再做處理

vinni 追問

2019-05-05 14:10

那,我按我發的這樣處理可以是嗎?結轉資本公積現在要結轉嗎

樸老師 解答

2019-05-05 14:30

嗯,可以的,滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
借:工程施工-XX成本 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 其他應付款-質保金
2019-05-05 10:56:18
你好,質量保證金收不回來的,借營業外支出貸應收賬款 如果有質量問題的話,你給對方開紅字發票,紅沖你的收入借應收賬款負數貸,主營業務收入負數,應交稅費負數
2022-06-09 17:33:11
計入到其他應收款里面
2022-02-17 09:07:52
你好;如果質保金要退還的話 ; 那么你就得紅沖發票 在按扣除 質保金的金額去開票的
2022-04-21 10:06:47
這個您直接掛應收賬款就可以了
2022-01-13 11:05:33
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