應發工資含著代扣社保和公積金嗎 問
同學,你好 是包含的 答
制造業,單張發票開具有限額嗎? 問
您好,現在單張發票沒有開票限額 答
老師,這是靈活用工平臺服務公司開給的這個發票,這 問
您好,可以的,現在開票就是大類不能選擇勞務 答
老師你好,公司去年售賣了自己使用過的固定資產(汽 問
你好,需要填寫的如果有損失 答
老師,這題我不明白紅色標記處,為什求現有生產線的 問
同學你好, 增加新生產線后, 原來的生產線不計提折舊了, 新的生產線開始計提折舊, 此處,這個折舊屬于固定成本, 因此, 增加生產線后,需要重新計算固定成本是多少 答


我公司是一般納稅人,上月驗證的進項稅額大于銷項稅額,現在應交的增值稅是負數,我要怎么做賬務處理?
答: 形成留抵了,不需要賬務處理了
你好,我們是增值稅一般納稅人。本月待認證進項稅額大于銷項稅額,我按照稅負率勾選了部分待認證繳納了增值稅,請問應該怎樣進行規范的賬務處理
答: 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證進項稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月進項大于銷項有留底,結轉后應交稅費-轉出未交增值稅借方有余額,本月銷項大于進項,但是要交的增值稅額小于上月留底稅額,本月增值稅賬務怎么處理
答: ?你好;? 借方掛著余額? ?留底即可; 這個月做L?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
老師,23年我應交稅費-應交增值稅-進項稅額的余額>應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的余額,年終了,這個大于的部分我做不做賬務上的處理?如果要做,怎么做?
老師好,請問一般納稅增值稅月末認證抵扣后的賬務處理怎么做?進項大于銷項稅額,比如本月進項稅額5000,銷項稅額4000, 還留抵了1000,月末怎么處理?
請問老師,我們是小規模納稅人轉為一般納稅人的,現在是轉成后的第二個月,目前進項稅額大于銷項稅額,上月還有留底稅額,我目前需要考慮增值稅的稅負率交稅嗎?




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2019-05-05 12:20
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2019-05-05 12:21
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2019-05-05 12:26
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2019-05-05 12:39