

四月稅率變成13了,三月做了稅率16的未開票收入,票四月開了16的稅率,該怎么申報
答: 在增值稅申報表附表一中,按13%的稅率進行申報處理。直接將金額、稅額加入13%的稅率一行,進行申報
我公司4月15日進行3月份申報,未開票收入8萬元(含稅),稅率16%,但是4月26日只開具了6.6萬增值稅專票(含稅),另外開了1萬元,稅率13%的增值稅專票(含稅),請問4月份申報要怎么做?為開票收入負數(shù)可以填13%、16%稅率合計數(shù)嗎?還是只能填16%稅率的?
答: 不是的,未開票負數(shù)填寫6.6萬的數(shù)據(jù)。開票把本期全部開票數(shù)據(jù)合計填寫
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年12月申報的16%稅率未開具收入(對方暫時不要票) 2022年1月份補開2018年12月16%稅率發(fā)票 現(xiàn)在申報表上只有13%稅率 如何申報?
答: 你好 這情況去大廳申報?





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