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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-05-08 08:52

可以,對你直接的實際資產等,確認為期初數。差額用未分配利潤平賬。

行走在一個人的小路上 追問

2019-05-08 08:58

老師,差額用未分配利潤來平賬的話,到時我沒有那么多的利潤來分配的話要怎么辦呢,那個未分配利潤到時我們是要用來分紅的,會不會有影響的呢

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 09:03

那你這個屬于之前賬做錯了。你要么就去查之前錯的原因是在哪里。
要么就是通過之前的利潤去調整。

行走在一個人的小路上 追問

2019-05-08 09:06

但是之前從來沒做過賬的,就是成立一年多從來沒有做過賬,現在才說要請一個會計過來做賬,但是就只有現金,銀行存款,應收賬款,庫存商品,實收資本這幾個數,我也不知道利潤到底有多少,所以這個期初數不知道如何確認才能做好這個賬

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 09:30

根據你實際有的錄入期初,然后差額你調整為未分配利潤就是了。
一般中途建賬,只能這樣處理。

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相關問題討論
你好; 如果你所有科目都盤點了 。那么你就把差異計入利潤分配去? ; 到時 后期 查詢到有? 問題在調整利潤分配??
2022-03-16 18:14:24
你好,學員,沒有其他科目的話,差額調到未分配利潤
2022-03-16 17:59:59
你好,成立的,?
2018-09-16 11:13:01
您好,這個是沒錯的哈,沒錯
2023-04-01 10:44:46
你好 按原來的科目余額表的數填寫期初金額
2019-11-27 10:11:54
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