請問老師非專利技術攤銷的會計分錄怎么寫

毛毛雨
于2019-05-09 10:17 發布 ??1973次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
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你好,借管理費用銷售費用或者制造費用
貸累計攤銷
2019-05-09 10:20:19
(1)請寫出該非專利技術研發過程的會計分錄。
2月24日
借:研發支出——費用化支出100000
——資本化支出360000
貸:銀行存款 460000
3月11日
借:無形資產360000
貸:研發支出——資本化支出360000
(2)請寫出該非專利技術第一個月計提攤銷的會計分錄,并計算2014年非專利技術應計提的攤銷額。
月折舊額=360000/10/12=3000
借:管理費用3000
貸:累計攤銷3000
(3)請寫出該非專利技術出售時的會計分錄
已提攤銷6年 6年累計攤銷=360000/10*6=216000
借:銀行存款 90000
累計攤銷 216000
資產處置損益59400
貸:無形資產( 賬面余額 ) 360000
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 5400
2022-01-06 13:41:30
你好,收取本月的非專利技術使用權的使用費
借:銀行存款等科目?,貸:其他業務收入等科目 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-05-08 20:53:21
借預付賬款
應交稅費、應交增值稅進項
貸、銀行存款,
然后按月分攤。借管理費用等
貸預付賬款
2024-04-17 08:40:30
你好
①編制2016年度有關研究開發該非專利技術的會計分錄;
借,研發支出——費用化支出160000
借,研發支出——資本化支出420000
貸,原材料400000
貸,應付職工薪酬160000
貸,銀行存款20000
借,管理費用160000
貸,研發支出——費用化支出160000
借,無形資產420000
貸,研發支出——資本化支出420000
;②編制2017年攤銷該非專利技術的會計分錄(假設按年攤銷)
借,管理費用42000
貸,累計攤銷42000
;③編制2018年末計提減值準備的會計分錄;
借,資產減值損失136000
貸,無形資產減值準備136000
④編制出售該非專利技術的會計分錄。
借,銀行存款190800
借,累計攤銷84000
借,無形資產減值準備136000
借,資產處置損益20000
貸,無形資產420000
貸,應交稅費——應增銷10800
2020-06-07 20:43:19
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