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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-09 15:10

工資的賬務(wù)處理,是計(jì)提還是直接入費(fèi)用幾。紅沖發(fā)票是收到的發(fā)票,還是自己開具的紅沖發(fā)票。收妻發(fā)票3月做暫估,4月認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)稅

22年注會(huì)協(xié)議班 朱陳誠 追問

2019-05-09 15:21

3月的增值稅專用發(fā)票沒有認(rèn)證,也要做賬務(wù)處理嗎?可是還沒收到發(fā)票啊,紅沖上月開錯(cuò)的銷項(xiàng)發(fā)票,計(jì)提工資的。

江老師 解答

2019-05-09 15:23

3月專用發(fā)票沒有認(rèn)證,如果是貨物到了,需要暫估入庫。不然庫存就對(duì)不上。

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相關(guān)問題討論
工資的賬務(wù)處理,是計(jì)提還是直接入費(fèi)用幾。紅沖發(fā)票是收到的發(fā)票,還是自己開具的紅沖發(fā)票。收妻發(fā)票3月做暫估,4月認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)稅
2019-05-09 15:10:34
你好, 紅沖后對(duì)方重新開了一張正確的 沖減進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了 去年的分錄是怎么做的呢?
2020-07-29 09:41:00
新年好,跨年(銷項(xiàng))紅沖發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-02-12 12:24:40
您填寫紅字信息表。您填寫紅字信息表,然后服表二做紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 做賬原來相反的分錄。
2022-01-14 10:08:27
如果單位收到已認(rèn)證的發(fā)票被紅沖,賬務(wù)處理如下: 一、收到紅字發(fā)票時(shí) 做與原來藍(lán)字發(fā)票入賬時(shí)相反的會(huì)計(jì)分錄: 假設(shè)原來購入原材料,會(huì)計(jì)分錄為: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在收到紅字發(fā)票,沖賬分錄為: 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 二、申報(bào)增值稅時(shí) 在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)中,將紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理
2024-10-28 12:53:12
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