貨物3月5日收到,發票3月29日收到,那么發票后面的原 問
入庫單是你們收到貨物的那天,3.5之后 因為有些需要驗收合格入庫 答
老師,請問工商年報里的參保人數和從業人數是一樣 問
您好,參保人數就是繳納社保的人數 答
匯算清繳的彌補虧損明細表全部加起來金額 和資產 問
同學,你好 匯算清繳彌補虧損明細表與資產負債表未分配利潤存在差額,通常是由于稅務調整事項導致的 答
老師,顧客拿去年的小票來現要求補開發票,這合理嗎? 問
你好,備注如果寫明白了就不能再開具逾期了 答
老師,麻煩問一下小區成立了業委會,業委會去稅務登 問
同學,你好 業委會進行稅務登記時,會計制度備案應選擇《民間非營利組織會計制度》 答


請問年報A104000期間費用明細表里的 四、業務招待費,是按發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的千分之五填寫嗎?還是按期間實際發生的來寫?
答: 在A104000表中,是填寫期間費用明細表,就是管理費用、銷售費用中列支的業務招待費,至于你說的調增的數據,是在“A105000 納稅調整項目明表”進行招待費的納稅調增。
老師,請問一下,招待費稅前扣除標準根據發生額的60%扣除,但最高不超過當年銷售收入的千分之五。假如舉例:按招待費的60%即30萬*60%=18萬,但最高不超過收入的千分之五即400萬*5‰=2萬,是不是兩者取最低數,按2萬元計算扣除標準。
答: 按2萬元計算扣除標準。,需要納稅調增28萬元
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問,業務招待費稅前扣除按照發生額60%,但最高不超過當年營業收入的千分之5,這個營業收入包含營業外收入嗎?
答: 您好!這個是不包括營業外收入的





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