

貴公司本年度入庫滯納金、罰款、沒收違法所得、利息金額大于A105000納稅調整項目明細表(七)罰金、罰款和被沒收財物的損失與(八)稅收滯納金、加收利息賬載金額貴公司本年度入庫滯納金、罰款、沒收違法所得、利息金額大于A105000納稅調整項目明細表(七)罰金、罰款和被沒收財物的損失與(八)稅收滯納金、加收利息賬載金額合計數,是否少調整罰金、罰款和被沒收財物的損失和稅收滯納金、加收利息,請進一步核實,如果有誤,請您及時更正。合計數,是否少調整罰金、罰款和被沒收財物的損失和稅收滯納金、加收利息,請進一步核實,如果有誤,請您及時更正。
答: 你好,你們單位又罰款或者是滯納金沒有填寫調增吧?
1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調增金額”為:【0】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調增金額”為:【0】元;3.您單位入庫日期為當年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【165.24】元;
答: 你好,你需要按稅務局的165.24調整,這是系統全年你的滯納金自動帶出來的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有稅收滯納金,納稅調整項目明細表帳載金額和調增金額怎么填
答: 填寫在與收入無關的支出里面。








粵公網安備 44030502000945號



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2019-05-23 17:00
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