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子非魚
于2019-05-24 12:46 發布 ??1716次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-05-24 12:47
沖回你之前多發的,還有多計提的
子非魚 追問
2019-05-24 13:11
具體的分錄是怎么樣子的?是不是這樣,退回款時,借:銀行存款,貸:應付職工薪酬,借:管理費用(負數),貸應付職工薪酬(負數)
maize老師 解答
2019-05-24 13:18
是的,按你寫的這個做
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老師,工資發放后發現有員工工資重復了,該員工退回多發放工資,工資于上月末計提過,接下來的賬務怎樣處理?
答: 沖回你之前多發的,還有多計提的
計提了工資,也發放了,發現發錯了,員工退回來了,怎么記分錄
答: 同學,你好 借:銀行存款 貸:其他應收款 借:其他應收款 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
實際發放工資比計提工資少幾分錢而已,賬務上怎么處理比較方便
答: 您好!最簡單的就計入財務費用-手續費。
全年計提工資薪金1200萬元,在2022年度實際發放工資1100萬死,100萬元年終獎在2023年1月發放。如何做賬
討論
上月未計提工資,現在發放工資,該怎么做賬?
公司的門衛是兩個公司一齊共用的,工資也是平分的,首先是要全部付了工資,然后再向隔離的公司收回的那么計提工資時應該怎么做?還有發放時要怎么做?
老師你好,是根據這個月計提的去發放工資的
請問計提和發放工資后面分別要什么附件?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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子非魚 追問
2019-05-24 13:11
maize老師 解答
2019-05-24 13:18