想咨詢(xún)下,出納劃款,把員工工資和報(bào)銷(xiāo)款,一筆制單,目 問(wèn)
一般混在一起支付,可以嗎? 答
老師,非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除,題 問(wèn)
題目什么都沒(méi)說(shuō),就只說(shuō)是給客戶(hù)的贊助款,默認(rèn)不能抵扣嗎 答
報(bào)關(guān)費(fèi)用及海運(yùn)費(fèi)月結(jié),合并開(kāi)票,對(duì)單證有影響嗎 問(wèn)
不是報(bào)關(guān)跟海運(yùn)合并,而是一個(gè)月有三次出口這樣的話(huà),對(duì)方不是分三次開(kāi)票,而是月結(jié),到第二個(gè)月合并開(kāi)一張報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票,一張海運(yùn)費(fèi)發(fā)票 答
23年公司名下車(chē)已在二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具發(fā)票,但因買(mǎi)方 問(wèn)
賬務(wù) 補(bǔ)往年分錄:轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,掛其他應(yīng)收款,計(jì)提對(duì)應(yīng)增值稅,損益走以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應(yīng)收款 稅務(wù) 開(kāi)票當(dāng)期已產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù),當(dāng)年必須申報(bào)繳稅,沒(méi)報(bào)盡快更正補(bǔ)報(bào)繳滯納金 企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年,同步更正當(dāng)年匯繳,收款不再涉稅 答
我們是出口企業(yè),一般貿(mào)易,找勞務(wù)公司,派人員到港口 問(wèn)
- 貼標(biāo)簽、理貨、搬運(yùn)、裝卸 → 物流輔助服務(wù)—裝卸搬運(yùn)服務(wù) 答


老師 我是個(gè)體工商戶(hù)核定征收比如給我核定6萬(wàn),那我開(kāi)了7萬(wàn)我就要交增值稅么? 規(guī)定不是10萬(wàn)以?xún)?nèi)不交稅么?老師能具體給我解釋一下么?
答: 19年核定10萬(wàn)以下是不用交增值稅的,19年以前核定3萬(wàn)以上就要交增值稅啦,雖然現(xiàn)在政策改了,但是要先找專(zhuān)管員調(diào)整你們的稅務(wù)后臺(tái)系統(tǒng)才可以在核定10萬(wàn)以下的營(yíng)業(yè)額不用交增值稅的
老師,個(gè)體戶(hù)核定征收了增值稅,比如一個(gè)季度核的是33萬(wàn)。這個(gè)季度我只銷(xiāo)售了15萬(wàn),這個(gè)增值稅要怎么交
答: 應(yīng)當(dāng)按照33萬(wàn)繳納稅款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,個(gè)體戶(hù)核定征收不開(kāi)超過(guò)120,有雙免政策不要交稅,如果客戶(hù)給我個(gè)體打10萬(wàn),我給他開(kāi)票,我自己雙免,不交稅,那我自己拿出來(lái)用的話(huà)要交稅嗎
答: 你好,個(gè)稅應(yīng)該他是不會(huì)給你免的呀,個(gè)稅應(yīng)該最次也是定額征收啊。




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2019-05-24 14:59
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2019-05-24 15:01
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