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葉子
于2019-06-01 08:58 發布 ??2190次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-06-01 08:59
您好暫估不應該按可抵扣的進項稅額分錄正確
葉子 追問
2019-06-01 09:01
也就是這個費用不要暫估了,甘老師,是嗎?
bamboo老師 解答
2019-06-01 09:07
這個費用要暫估 但是暫估金額不能包含可以抵扣的進項稅額
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公司支付了物流費,金額較大,但票未到,是否可以暫估?暫估可以含稅嗎,借銷售費用,貸應付賬款——暫估
答: 您好 暫估不應該按可抵扣的進項稅額 分錄正確
支付物流費卻沒有收到發票,應該怎么做賬?計入預付賬款嗎?等發票來了在做計入銷售費用物流費?
答: 你好 這樣處理也是可以的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們與物流運輸公司按月結掛賬結算,可以借:銷售費用一運費貸:應付賬款xx貨運嗎?
答: 可以這樣掛賬的,你的分錄沒有問題
老師,支付運費借: 銷售費用-差旅費代: 銀行存款還是借: 銷售費用-差旅費代: 應付賬款-某公司然后再借: 應付賬款-某公司代: 銷售費用-差旅費
討論
上年度未攤銷,借 銷售費用-物業攤銷費100 貸預付賬款100 。借 未分配利潤100 貸 銷售費用-物業攤銷費100
借:應付賬款-應付賬款 -10000 借:銷售費用-促銷費 10000,都是借方表示什么?
老師?請問一下,物流費公司那些倉庫發貨人員的工資是放銷售費用里面還是放成本,快遞是外包的
老師你好,請問一下 就是我們公司送貨找的物流開的增票我進銷售費用還是管理費用借:銷售費用6218.66應繳稅費-應交增值稅188.34貸:現金存款
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 53214 個
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葉子 追問
2019-06-01 09:01
bamboo老師 解答
2019-06-01 09:07