

老師,你好!8月末有未發(fā)放工資,作計提分錄,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-其他,9月初發(fā)放工資,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款,10月調(diào)整分錄 借:其他應付款-其他 貸:應付職工薪酬-應付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。
為什么生產(chǎn)渠道的營運資金要加其他應收減去應付職工薪酬和其他應付
答: 同學你好 因為i這個不含工資
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,兩個問題:①其他應收款部分這是什么問題看不出來了,但是這個借方結余是不該有的怎么處理?②應付職工薪酬2月底應該是22914元,即下月應發(fā)的金額,但是2月份結賬了,能否在3月份通過補計提調(diào)賬?
答: 你好,是你其他應收款有借方余額嗎?你發(fā)放工資時代扣代繳個人社保是通過這個科目嗎










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