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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-06-02 18:45

你好
1檢查一下,是不是錄入有誤
2檢查一下,是不是借貸方向反了

億玲 追問

2019-06-02 18:46

我現(xiàn)在只錄入了資產(chǎn)上的數(shù)據(jù),負(fù)債和其他表得數(shù)據(jù)怎么填

億玲 追問

2019-06-02 18:46

要根據(jù)什么來填呢

老江老師 解答

2019-06-02 18:48

一樣的填寫呀,并沒有特殊的地方

億玲 追問

2019-06-02 18:51

負(fù)債這邊的數(shù)據(jù)我不知道哇,我填寫的資產(chǎn)這邊都是銀行余額和我知道要收回來的錢,還有需要付出去的錢,其他的該怎么填

老江老師 解答

2019-06-02 18:53

你沒有科目余額表,就建賬?
問一下,老板投入了多少資本金,填到實收資本,差額列入未分配利潤

億玲 追問

2019-06-02 18:54

沒給我

老江老師 解答

2019-06-02 18:56

先在負(fù)債上,其他應(yīng)付款中列示,調(diào)平,以后看具體情況再作調(diào)整

億玲 追問

2019-06-02 18:56

都沒做過

億玲 追問

2019-06-02 18:57

我該怎么處理呢

老江老師 解答

2019-06-02 18:58

現(xiàn)在資產(chǎn)方有了,權(quán)益方咱也不知道,為了平衡建賬,先把金額列到其他應(yīng)付款中吧

億玲 追問

2019-06-02 18:58

全部建入其他應(yīng)付款嗎

老江老師 解答

2019-06-02 19:00

是的
以后發(fā)現(xiàn)問題,再從其他應(yīng)付款中調(diào)整
對了,他以前申報過嗎?查查有沒有申報過報表

億玲 追問

2019-06-02 20:20

這是做的內(nèi)賬

億玲 追問

2019-06-02 20:20

沒有這些

億玲 追問

2019-06-02 20:22

我是根據(jù)內(nèi)賬去做的,我該怎么做呢

老江老師 解答

2019-06-02 21:13

還是剛才的方法,掛往來,等后期慢慢調(diào)整

億玲 追問

2019-06-02 21:42

后期怎么體調(diào)整呢

老江老師 解答

2019-06-02 22:06

看情況,如債權(quán)人來要賬了,咱把其他應(yīng)付轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款.....

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相關(guān)問題討論
你好 1檢查一下,是不是錄入有誤 2檢查一下,是不是借貸方向反了
2019-06-02 18:45:05
同學(xué),你好 1.舊軟件庫存商品的期末余額直接錄到新軟件的期初余額和期初數(shù)量。 2.損益類科目需要錄入本年累計借方和本年累計貸方金額
2021-08-19 12:32:10
你好;? ??銷售軟、硬件:借:應(yīng)收賬款?貸:主營業(yè)務(wù)收入?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅??,嵌入式軟件享受優(yōu)惠,增值稅稅負(fù)超過3%的部分即征即退,借:銀行存款?,貸:其他收益
2022-02-21 14:40:24
借,無形資產(chǎn),應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅,貸銀行存款
2020-02-11 16:34:09
你好,直接錄入紅字分錄就可以了
2019-12-20 09:33:17
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