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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-04 16:24

您好
做一份跟計提時候相同的紅字分錄

May 追問

2019-06-04 17:13

是餐費,公司出一半,個人出一半,這個怎么沖

bamboo老師 解答

2019-06-04 17:17

您入賬的時候分錄怎么寫的

May 追問

2019-06-04 20:19

入賬時的分錄:
借:管理—福利
     貸:應付職工薪酬—福利費
借:應付職工應酬—福利費
     貸:現金

支付工資:
借:工資
     貸:銀存
          其他應收賬款—個人社保
         應交稅費—個稅
         (收回員工部分餐費呢?如何入賬)

bamboo老師 解答

2019-06-04 20:20

借:管理—福利 借方紅字 
貸:應付職工薪酬—福利費 貸方紅字
借:應付職工應酬—福利費 借方紅字
借:現金 借方藍字

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一、借:管理費用——福利費10000 貸:應付職工薪酬——福利費10000 二、借:應付職工薪酬——福利費 10000 貸:銀行存款10000 但如果是發現金,計入工資合并繳納個稅,上述只是憑發票報銷的福利費
2020-01-13 12:42:52
您好 做一份跟計提時候相同的紅字分錄
2019-06-04 16:24:01
你好,借:管理費用-福利費   借:應付職工薪酬-福利費   貸:銀行存款
2020-06-11 18:55:16
你好,借管理費用福利費,借管理費用,福利費貸應付職工薪酬福利費就可以不用分的那么詳細。 工資的時候借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資。
2021-05-19 14:57:05
你好, 借:生產成本 制造費用 管理費用 銷售費用 貸:應付職工薪酬_福利費 借:應付職工薪酬_福利費 貸:銀行存款
2022-01-26 09:49:17
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