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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-06-05 17:15

這個賬務處理是:
借:管理費用——電費
借:制造費用——電費
借:銷售費用——電費
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
貸:銀行存款

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相關問題討論
您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52
同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
你好,對方多開增值稅專用發票,退回對方按正確金額開具發票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
你好,對的是的,可以這么做的。
2022-03-29 16:40:46
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