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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-06-10 13:56

開的負數發票也是需要做賬務處理的,就是銷售的退回,做負的銷售收入
借:應收賬款  負數
貸:主營業務收入  負數
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)  負數
同時結轉對應的負的成本

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相關問題討論
你好 需要的,這個相當于是做一個相反的分錄的
2022-04-02 07:32:12
你好,按照之前做的做負數分錄就行。
2022-02-11 10:05:25
這個也是需要用來做賬。
2022-04-07 09:04:58
同學你好 對的 一塊做
2022-09-26 12:40:27
你好,可以做一個正數,也可以做一個負數,或者是直接不用做。
2022-09-26 12:36:36
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