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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-04-02 07:32

你好
需要的,這個相當于是做一個相反的分錄的

尹鳳君 追問

2022-04-02 07:32

那怎么做呢

尹鳳君 追問

2022-04-02 07:33

開出負數夠又開出了

王超老師 解答

2022-04-02 07:35

借:主營業務收入
增值稅
貸:應收賬款

尹鳳君 追問

2022-04-02 07:36

老師,不明白

尹鳳君 追問

2022-04-02 07:36

款到了已經

尹鳳君 追問

2022-04-02 07:37

下一步呢,就做一步嗎

王超老師 解答

2022-04-02 07:37

你是款到了,那么應收賬款要換成銀行存款的
借:主營業務收入
增值稅
貸:銀行存款

尹鳳君 追問

2022-04-02 07:42

開具正數發票后呢?老師

王超老師 解答

2022-04-02 07:43

你開具正數是
借:銀行存款
貸:主營業務收入
增值稅

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相關問題討論
你好 需要的,這個相當于是做一個相反的分錄的
2022-04-02 07:32:12
你好,按照之前做的做負數分錄就行。
2022-02-11 10:05:25
這個也是需要用來做賬。
2022-04-07 09:04:58
同學你好 對的 一塊做
2022-09-26 12:40:27
你好,可以做一個正數,也可以做一個負數,或者是直接不用做。
2022-09-26 12:36:36
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